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我实习时看企业是27号做的账借:应付账款-暂估入账贷:应付账款?

2011-02-05 08:53:361***
我实习时看企业是27号做的账 借:应付账款——暂估入账 贷:应付账款——某企业 请问企业这样做分录可以吗 那货先到发票后到不是 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 如果按上面的做分录,发票没到就销售了怎么办?我公司没有库管就一个会计。我实习时看企业是27号做的账借:应付账款——暂估入账贷:应付账款——某企业请问企业这样做分录可以吗那货先到发票后到不是借:库存商品贷:应付账款-暂估如果按上面的?

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  • 1、正确的暂估入库分录应该是: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 2、如果按上面的做分录,发票没到就销售了怎么办? (1)销售时 借:银行存款等 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (2)结转销售成本时 借:主营业务成本 贷:库存商品(暂估价) (3)取得发票后 先冲销暂估入账分录 借:库存商品 (红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 然后,根据发票入账 借:库存商品 贷:银行存款等 (4)销售按暂估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(暂估价)(红字) (5)按发票价格结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品(发票价)
    2011-02-05 17:29:32
  • (在货先到发票后到的情况下)收到货物时上面的做法不对,下面的做法是对的。上面的做法是(在货先到发票后到的情况下)收到发票时的分录。
    2011-02-05 10:45:03
  • 借:应付账款——暂估入账 贷:应付账款——某企业 请问企业这样做分录可以吗? 不可以.
    2011-02-05 10:00:31
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