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年终了,利润结转做账问题?12月底,月结转的本年利润是借方324?

2009-02-17 16:25:43
年终了,利润结转做账问题?12月底,月结转的本年利润是借方32446.9贷方20000期初余额是借27949.6(11月份开始建的账),那么?1.再做一份凭证借?

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  • 1. 再做一份凭证 借:利润分配-未分配利润40396.5 贷:本年利润40396.5 是这样的吗? 对的,结转后,本年利润科目余额应该为0。 2. 登记入账时是先本月合计,再本年累计吗? 全部凭证登记完后,先做“本月合计”,再做“本年累计”。 3. 做的本年利润40396.5这个凭证,登记入账时是在本月合计前登记还是在本月合计后在登记(就是在本月合计与本年累计中间那栏登记? ...
    z*** 2009-02-17 16:34:05
  • 自信点嘛,你做的都对。
    2009-02-18 09:20:13
  • 1.对 2.是的 3.本月合计前登记
    2009-02-17 16:31:36
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