百科知识

大家帮我看看下面的会计分录怎样做?1,摊销应由本月负担的厂部办公

2011-05-04 20:32:11唔***
1,摊销应由本月负担的厂部办公室租金2400元,厂部财产保险费600元;2,摊销本月无形资产专利费1000元;3,应付账款下有一客户结欠500元,查明无须支付,经批准转销;4,根据“发料凭证汇总表”的记录,本月基本生产车间生产产品信用材料500000元,辅助生产车间信用材料60000元,车间管理部门领用材料3000元,企业行政管理部门领用材料2000元,在建工程领用材料80000元;5,企业持银行汇票1000000元从乙公司购入材料一批,增值税专用发票上记载的货款为800000元,增值税136000元,另支付运杂费2000元,材料已验收入库,剩余票款退回并存入银行;,企业预交下年度的报刊杂志费2000元。望大家帮我看看怎么做才是正确的?(不怎么懂的朋友请不要回答,因为会“教坏”人,谢!) 大家帮我看看下面的会计分录怎样做?1,摊销应由本月负担的厂部办公室租金2400元,厂部财产保险费600元;2,摊销本月无形资产专利费1000元;3,应付账款下有?

最佳回答

  •   1,摊销应由本月负担的厂部办公室租金2400元,厂部财产保险费600元; 借:管理费用——租赁费 2400 ——财产保险费 600 贷:预付账款 3000 2,摊销本月无形资产专利费1000元; 借:管理费用——无形资产摊销 1000 贷:累计摊销——专利费 1000 3,应付账款下有一客户结欠500元,查明无须支付,经批准转销; 借:应付账款——***客户 500 贷:营业外收入 500 4,根据“发料凭证汇总表”的记录,本月基本生产车间生产产品信用材料500000元,辅助生产车间信用材料60000元,车间管理部门领用材料3000元,企业行政管理部门领用材料2000元,在建工程领用材料80000元; 借:生产成本 500000 辅助生产成本 60000 制造费用 3000 管理费用 2000 在建工程 80000 贷:原材料 645000 5,企业持银行汇票1000000元从乙公司购入材料一批,增值税专用发票上记载的货款为800000元,增值税136000元,另支付运杂费2000元,材料已验收入库,剩余票款退回并存入银行; 借:原材料 802000 应缴税费——应交增值税(进项税)136000 银行存款 62000 贷: 其他货币资金 1000000 6,企业预交下年度的报刊杂志费2000元。
       借:预付账款 2000 贷:银行存款或现金等 2000 。
    2011-05-05 08:49:23
  • 1,摊销应由本月负担的厂部办公室租金2400元,厂部财产保险费600元 借管理费用—租金 2400 管理费用—财产保险费 600 贷:待摊费用3000 6,企业预交下年度的报刊杂志费2000元。 借:其它应收款—预付报刊杂志费 2000 贷:银行存款或现金等 2000
    2011-05-08 10:08:44
  • 很赞哦! (99)