企业所得税申报表中利润调增调减的问题???????公司现在无收入
2007-07-30 15:39:52初***
公司现在无收入,开业一年多来一直没有收入,公司发生的业务招待费,差旅费可以税前扣除吗?还有公司招聘员工发生的广告费可以税前扣除吗??这些都有正规的票据,如果可以扣除比例应该怎么确定???因为公司无收入,而这些又是公司经常发生的费用企业所得税申报表中利润调增调减的问题???????公司现在无收入,开业一年多来一直没有收入,公司发生的业务招待费,差旅费可以税前扣除吗?还有公司招聘员工发生的广?
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2007-07-30 21:42:40
2020-01-11 14:00:41
2019-12-05 09:43:35
职工福利费。企业发生的职工福利费支出,不超过实际发生的工资薪金总额 14%的部分,准予扣除。超过部分作纳税调整处理,且为永久性业务核算。 2。工会经费。企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除。 3。职工教育经费。企业发生的职工教育经费支出,不超过工资总额2。
5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除,此时产生时间性差异,应做纳税调增项目 处理 4。五险一金。企业根据国家有关政策规定, 为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费、分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税额时准予扣除,超过部分,不予扣除。
5。利息支出。超过税法规定不予扣除需做调整。 6。业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入(营业)收入的0。5%。 7。广告费和业务宣传费支出。企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售收入(营业)15%的部分,准予扣除,超 过部分,准予在以后纳税年度结转扣除,产生时间性差异。
8。罚款、罚金、滞纳金。 9。捐赠。企业发生的公益事业的捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,准予扣 除,而非公益性捐赠不得扣除,应作纳税调增。
2019-10-10 09:24:36
2007-07-30 16:18:22
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