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暂估入库如何做分录?如何冲红?

2018-12-21 00:50:56马***
暂估入库如何做分录?如何冲红?暂估入库如何做分录?如何冲红?:1月购进做假如 借:暂估入库 100000 贷:应付账款 100000 2月份开来发票,就把1月暂估原来的科目和金?

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  • 1月购进做假如 借:暂估入库 100000 贷:应付账款 100000 2月份开来发票,就把1月暂估原来的科目和金额红冲, 借:暂估入库 -100000 贷:应付账款 -100000 然后把收到的发票按实际做入库就可以了。这样和库存一致,帐也对得上,税额也对。
    2018-12-21 01:02:56
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