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预提的工资比应付的实际工资多,怎么做帐务处理您好,我十二月底计提

2008-01-09 15:45:411***
您好,我十二月底计提的十二月的工资,到次年一月发放的工资比计提的少了,也就是说我多计提了工资,要怎样做会计分录?急急...谢谢!预提的工资比应付的实际工资多,怎么做帐务处理您好,我十二月底计提的十二月的工资,到次年一月发放的工资比计提的少了,也就是说我多计提了工资,要怎样做会计分录?急急?

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  • 1、可以将多提的工资进行冲销处理 借:管理费用或营业费用等(红字) 贷:应付工资(红字) 2、也可以将多提的工资挂账,1月份少提多出的部分。
    2008-01-09 16:04:00
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