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关于暂估应付账款的疑问你好!我们是小规模商业公司我从7月接手

2010-08-12 16:05:57简***
你好! 我们是小规模商业公司。我从7月接手。 前任会计上半年进货因为无票,都挂应付账款-暂估应付账款,累计3万元。且都售完基本无库存。 下半年每月有5千元左右的进货发票。 1,能不能做分录,首先红冲 借:库存商品 3万 贷:应付账款-暂估应付账款 3万 然后 借:库存商品 3万 贷:应付账款-XX公司 3万 2,或者有多少发票就冲减多少的暂估应付账款比较好? 3,到年底,肯定冲减不完的暂估应付账款一定在年报中被调增缴纳所得税,是么?为了避税,就把剩余的暂估应付款项如第一问那样操作对么? 期盼你的耐心答复! 关于暂估应付账款的疑问你好!我们是小规模商业公司。我从7月接手。前任会计上半年进货因为无票,都挂应付账款-暂估应付账款,累计3万元。且都售完基本无库存。下半年每?

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  • 1、暂估入账是在没有取得发票,未付款,但商品已经验收入库时作的凭证,而且,取得发票后,暂估入账分录要做红字冲销的。 2、前任会计进货因为无票,都挂应付账款-暂估应付账款,累计3万元,且都售完基本无库存。这种情况,如果货款已经支付了,支付的货款与估价入账的应付款金额一致的话,可以编制凭证,会计分录: 借:应付账款--暂估 3万 贷:现金(或银行存款)3万 3、你接手后,应该按照正规的方法进行帐务处理。
    2010-08-12 16:56:49
  • 有多少发票就冲减多少的暂估应付账款比较好
    2010-08-12 18:00:56
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